基础信息

书名:内部控制审计:理论与实务
作者:李万福 主编;毛敏;张怀 副主编
出版社:北京大学出版社
出版时间:2021年8月
ISBN:9787301318454
字数:171千字

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本书对内部控制、审计进行了分析总结。

内容简介

全书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控审计理论与实务。本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。

作者简介

编者李万福,南京财经大学会计学院教授,会计学博士,2020年获江苏省第二届“十佳研究生导师”提名奖,为江苏省“333高层次人才培养工程”和“青蓝工程”培养对象,国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位办通讯评审专家、江苏省高企认定财务评审专家、江苏省会计学会学术专业委员会委员。

 

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