内部控制审计:理论与实务

📚 基本信息

  • 书名:内部控制审计:理论与实务
  • 作者:李万福 主编, 郑双 副主编, 巨程晖 副主编
  • 出版社:北京大学出版社
  • 出版时间:2021/8/1
  • 字数:171千字

💡 推荐语

本书对内部控制、审计进行了分析总结。

📖 内容简介

全书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控审计理论与实务。

本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。

✍️ 作者简介

编者李万福,南京财经大学会计学院教授,会计学博士,2020年获江苏省第二届“十佳研究生导师”提名奖,为江苏省“333高层次人才培养工程”和“青蓝工程”培养对象,国家自然科学基金通讯评审专家、教育部学位办通讯评审专家、江苏省高企认定财务评审专家、江苏省会计学会学术专业委员会委员。

🏢 出版社介绍

北京大学出版社是在1979年,经国家出版事业管理局同意,教育部批准成立的,恢复了北京大学出版社建制。北京大学出版社依靠北大雄厚的教学、科研力量,同时积极争取国内外专家学者的合作支持,出版了大量高水平、高质量、适应多层次需要的优秀高等教育教材。

北大出版社注意对教材进行全面追踪,捕捉信息,及时修订,以跟上各学科的最新发展,反映该学科研究的最新成果,保持北大版教材的领先地位。

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。