内部控制审计实务指南

📚 基本信息

  • 书名:内部控制审计实务指南
  • 作者:高雅青 主编, 李三喜 主编, 施莹华 主编
  • 出版社:人民邮电出版社
  • 出版时间:2024/1/1
  • 字数:111千字

💡 推荐语

审计人员实战工具书,解读新规定,聚焦全流程。

📖 内容简介

本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。

在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。

作者以深入浅出的方式介绍了内部控制审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视内部控制审计,全面掌握内部控制审计实战技巧。

本书适合审计机关、内部审计机构、社会审计机构及其人员,内部控制与风险管理人员、咨询人员等阅读和使用。

✍️ 作者简介

编者高雅青,北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司、北京中天恒管理咨询有限公司、北京中评恒信资产评估有限责任公司、中天恒税务师事务所有限公司创办人,注册会计师、高级审计师,曾在审计署从事基本建设政府审计工作,长期从事审计理论研究和实务工作。

🏢 出版社介绍

人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社,成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”,致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
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