内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理

📚 基本信息

  • 书名:内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
  • 作者:郭长水 主编, 纪新伟 主编
  • 出版社:人民邮电出版社
  • 出版时间:2022/9/1
  • 字数:183千字

💡 推荐语

从“是什么”到“怎么做”,本书帮你快速掌握内审项目的审计内容与审查重点。

📖 内容简介

本书先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用。最后讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。

本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计、财会工作人士的案头工具书,也可作为财经类师生案例教学的参考资料。

✍️ 作者简介

编者郭长水,上海立信会计金融学院硕士生导师,上海市审计学会理事。高级审计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师(CIA)。

长期从事政府审计、内部审计、事业单位财务管理等工作,具有较丰富的实践经验。

🏢 出版社介绍

人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社,成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”,致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
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